美团透露,一季度活跃用户数为4.49亿,去年同期为4.12亿。
在周一盘中交易中,美团点评大涨6.16%,报125.8港元,总市值7330亿港元(约950亿美元或6700亿人民币)。
美团称,自2020年1月下旬以来,COVID-19疫情对餐饮、酒店及其他本地生活服务等商家的日常营运造成了严重影响,继而对2020年第一季度的业务造成下行压力。
第一季度,美团餐饮外卖业务GMV同比减少5.4%至715亿元。 餐饮外卖日均交易笔数同比减少18.2%至1510万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长14.4%。一季度这项业务的收入为94.9亿元,去年同期为107亿元,第一季度餐饮外卖业务经营亏损7090万元,而2019年第四季度经营利润为4.8亿元。
第一季度,到店、酒店及旅游业务收入同比下降31.1%至30.9亿元。经营利润同比下降57.3%、环比下降70.8%至6.8亿元。
第一季度,新业务及其他分部(包括共享单车服务、网约车服务及B2B餐饮供应链服务)收入41.7亿元,同比增长4.9%。经营亏损14亿元,去年四季度亏损为13亿元。
美团称,在疫情下,带动4.5亿交易用户的人均年度交易笔数进一步增长至26.2笔;在商户侧,美团为商户及合作伙伴纾困解难,推出多项举措助力复工复产。同时,自1月下旬以来,美团已新提供超100万骑手就业岗位并为其创造收入。3月底最后一周,已有超7成商户的外卖单量恢复至疫情前的60%以上,还有3成商户外卖单量完全超过疫情前。
美团一季度销售成本由2019年同期的141亿元减少18.1%至2020年第一季度的116亿元,占总收入的百分比由73.6%减至69.0%。金额减少的主要原因是:疫情期间业务量的减少,导致餐饮外卖骑手成本减少了15亿元,网约车司机相关成本减少5亿元,及共享单车服务相关成本减少人民币10亿元,主要是由于单车折旧大幅减少。
美团一季度销售及营销开支由2019年同期的37亿元减少至2020年第一季度的32亿元,占总收入百分比则由19.3%降至19.1%。该金额减少主要归因于交易用户激励减少3.6亿万元,主要是由于疫情期间交易量的减少导致餐饮外卖及酒店预订业务的补贴减少,及折旧开支减少6920万元,主要是由于食杂零售业务战略于2019年第一季度变更而产生一些一次性的开支。
截至2020年3月31日,美团的现金及现金等价物为人民币141亿元及短期投资为人民币424亿元,而截至2019年12月31日的结余分别为人民币134亿元及人民币494亿元。